工作地点:
北京市
工作职责:
1、协助制定公司年度审计计划,完善公司风险评估,维护公司内控、风控体系有效运行;
2、按照审计计划对审计事项开展工作,独立或牵头制定审计方案,运用多维度分析方法识别关键风险点,对财务收支、采购、资金、研发等审计事项开展全流程监督;通过现场核查、数据比对及职业怀疑精神,系统性挖掘问题线索并编制审计工作底稿,确保证据链完整且逻辑严谨;
3、提出具有可操作性的审计意见及整改建议,结合行业案例与数据可视化工具撰写专项审计结果,为高层决策提供支持;
4、完成上级领导安排的其他事项。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,并取得相应学位;
2、5年以上内外部审计、咨询经验优先;
3、具备敏锐的职业敏感性和严谨的逻辑分析能力,能够快速识别业务异常并深入挖掘问题线索,通过职业怀疑精神和多维度验证方法实现精准定位;
4、具备优秀的总结提炼与汇报展示能力,能够将审计发现系统化呈现,通过清晰的逻辑框架、数据可视化手段及专业报告撰写,有效展示审计成果的价值与意义,并推动问题整改落实;
5、诚实守信、作风踏实严谨、责任心强,具备良好团队协作能力精神,学习能力强,善于解决复杂问题。